(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 일반회계 | 산림과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251201 | 관외출장여비 지급(윤일환 외 1인) | 37,500 | *** | 00000619 | |
| 1415 | 일반회계 | 산림과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251201 | 관외출장여비 지급(윤일환 외 1인) | 53,500 | *** | 00000619 | |
| 1414 | 일반회계 | 산림과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251201 | 관외출장 여비 지급(김준찬) | 25,000 | *** | 00000620 | |
| 1413 | 일반회계 | 산림과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251201 | 부서운영 물품구입(대영정보시스템) | 1,886,000 | *** | 00000623 | |
| 1412 | 일반회계 | 산림과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251201 | 청렴온데이 운용 물품구입(디자인애드) | 110,000 | *** | 00000624 | |
| 1411 | 일반회계 | 행정과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20251201 | 부속실 내방객 접대용 다과 및 차류 구입 | 470,000 | *** | 00001987 | |
| 1410 | 일반회계 | 행정과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20251201 | 소속 직원 격려 식사 제공(2025. 12. 01. 중식) | 438,000 | *** | 00001988 | |
| 1409 | 일반회계 | 장목면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251201 | 공용차량 유류비 지급(25.11.27) | 97,000 | *** | 00000626 | |
| 1408 | 일반회계 | 장목면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251201 | 사무실 청소용품 구입(외포출장소) | 133,800 | *** | 00000627 | |
| 1407 | 일반회계 | 장목면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251201 | 산불진화차량 유류비 지급(2025. 11. 25.) | 76,000 | *** | 00000628 | |
| 1406 | 일반회계 | 장목면 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 20251201 | 12월 직책급 수당 지급 | 150,000 | *** | 00000624 | |
| 1405 | 일반회계 | 행정과 | 직원후생복지 | 특정업무경비 | 20251201 | 2025년 12월 대민활동비 지급 | 50,000 | *** | 00016923 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20