(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
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| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 725 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물 피해보상지원 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 3,330,000 | 16,670,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 5,000,000 | 환경 |
| 724 | 일반회계 | 사회복지과 | 사회복지관 운영 및 관리 | 자체 | 3,817,167,000 | 0 | 0 | 3,817,167,000 | 3,817,167,000 | 0 | 0 | 0 | 2,001,696,000 | 1,815,471,000 | 사회복지 |
| 723 | 일반회계 | 조선지원과 | 공공근로사업 | 자체 | 2,387,753,000 | 0 | 0 | 2,387,753,000 | 2,387,753,000 | 0 | 0 | 0 | 295,097,340 | 2,092,655,660 | 사회복지 |
| 722 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화행사 도비등 지원 | 보조 | 14,500,000 | 0 | 7,250,000 | 7,250,000 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 | 문화및관광 |
| 721 | 일반회계 | 사회복지과 | 현충시설관리 | 자체 | 51,177,000 | 0 | 0 | 51,177,000 | 51,177,000 | 0 | 0 | 0 | 6,298,600 | 44,878,400 | 사회복지 |
| 720 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 722,589,000 | 505,813,000 | 151,743,000 | 65,033,000 | 722,589,000 | 0 | 0 | 0 | 194,150,000 | 528,439,000 | 사회복지 |
| 719 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인직업재활시설 운영 | 보조 | 1,207,871,000 | 0 | 15,440,000 | 1,192,431,000 | 1,207,871,000 | 0 | 0 | 0 | 618,853,000 | 589,018,000 | 사회복지 |
| 718 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인생활이동지원센터 운영 | 보조 | 114,800,000 | 0 | 5,500,000 | 109,300,000 | 114,800,000 | 0 | 0 | 0 | 57,000,000 | 57,800,000 | 사회복지 |
| 717 | 일반회계 | 가족정책과 | 미혼한부모가족 자활지원 | 보조 | 21,600,000 | 0 | 6,480,000 | 15,120,000 | 21,600,000 | 0 | 0 | 0 | 5,350,000 | 16,250,000 | 사회복지 |
| 716 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업기반시설정비 | 자체 | 1,655,029,000 | 0 | 0 | 1,655,029,000 | 1,764,339,000 | 117,730,000 | 0 | 0 | 329,860,350 | 1,325,168,650 | 농림해양수산 |
| 715 | 일반회계 | 정보통신과 | 시군 정보화 공통기반시스템 운영 | 자체 | 108,770,000 | 0 | 0 | 108,770,000 | 108,770,000 | 0 | 0 | 0 | 106,227,000 | 2,543,000 | 일반공공행정 |
| 714 | 일반회계 | 감사실 | 감사활동강화 | 자체 | 78,418,000 | 0 | 0 | 78,418,000 | 78,418,000 | 0 | 0 | 0 | 28,228,000 | 50,190,000 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24