(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
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| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2099 | 일반회계 | 보건과 | 인력운영비 | 자체 | 197,800,000 | 0 | 0 | 197,800,000 | 197,800,000 | 0 | 0 | 0 | 87,450,780 | 110,349,220 | 기타 |
| 2098 | 일반회계 | 수산과 | 지정해역 위생관리 | 보조 | 79,000,000 | 0 | 21,750,000 | 57,250,000 | 57,750,000 | 0 | 21,250,000 | 0 | 70,000,000 | 9,000,000 | 농림해양수산 |
| 2097 | 일반회계 | 위생과 | 위생업소 관리 | 자체 | 80,332,000 | 0 | 0 | 80,332,000 | 80,332,000 | 0 | 0 | 0 | 30,630,000 | 49,702,000 | 보건 |
| 2096 | 일반회계 | 행정과 | 행정정보교류 | 자체 | 5,554,000 | 0 | 0 | 5,554,000 | 5,554,000 | 0 | 0 | 0 | 2,778,000 | 2,776,000 | 일반공공행정 |
| 2095 | 일반회계 | 행정과 | 공무원 자녀 학자금 대여 | 자체 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 750,000 | 일반공공행정 |
| 2094 | 일반회계 | 행정과 | 자치지원 운영 | 자체 | 281,900,000 | 0 | 0 | 281,900,000 | 281,900,000 | 0 | 0 | 0 | 165,705,570 | 116,194,430 | 일반공공행정 |
| 2093 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 자체 | 427,740,000 | 0 | 0 | 427,740,000 | 427,740,000 | 0 | 0 | 0 | 164,150,054 | 263,589,946 | 기타 |
| 2092 | 일반회계 | 행정과 | 이·통장 활동 지원 | 보조 | 389,178,000 | 0 | 25,600,000 | 363,578,000 | 389,178,000 | 0 | 0 | 0 | 303,826,700 | 85,351,300 | 일반공공행정 |
| 2091 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 자체 | 247,160,000 | 0 | 0 | 247,160,000 | 247,160,000 | 0 | 0 | 0 | 106,050,000 | 141,110,000 | 일반공공행정 |
| 2090 | 일반회계 | 연초면 | 기본경비 | 자체 | 138,148,000 | 0 | 0 | 138,148,000 | 138,148,000 | 0 | 0 | 0 | 55,369,180 | 82,778,820 | 기타 |
| 2089 | 일반회계 | 둔덕면 | 기본경비 | 자체 | 108,236,000 | 0 | 0 | 108,236,000 | 108,236,000 | 0 | 0 | 0 | 39,939,820 | 68,296,180 | 기타 |
| 2088 | 일반회계 | 관광과 | 관광홍보서비스 개선 | 자체 | 256,000,000 | 0 | 0 | 256,000,000 | 256,000,000 | 0 | 0 | 0 | 160,799,000 | 95,201,000 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23