(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
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| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 881 | 일반회계 | 기획실 | 시민대공원 조성(숲 속 야영장 조성) | 자체 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 일반공공행정 |
| 880 | 일반회계 | 기획실 | 옥포조각공원 복합문화공원 조성사업 | 자체 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000,000 | 198,000,000 | 일반공공행정 |
| 879 | 일반회계 | 예산실 | 의회 협력 지원 | 자체 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,507,050 | 13,492,950 | 일반공공행정 |
| 878 | 일반회계 | 농업지원과 | 밭작물 정밀파종 및 시비기술 시범 | 보조 | 40,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 농림해양수산 |
| 877 | 일반회계 | 재난대응과 | 기본경비 | 자체 | 60,204,000 | 0 | 0 | 60,204,000 | 60,204,000 | 0 | 0 | 0 | 29,902,000 | 30,302,000 | 기타 |
| 876 | 일반회계 | 어촌발전과 | 기본경비 | 자체 | 46,704,000 | 0 | 0 | 46,704,000 | 46,704,000 | 0 | 0 | 0 | 19,400,000 | 27,304,000 | 기타 |
| 875 | 일반회계 | 건강증진과 | 출산가정 영양꾸러미 바우처사업 | 자체 | 17,287,000 | 0 | 0 | 17,287,000 | 17,287,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,287,000 | 보건 |
| 874 | 일반회계 | 농업지원과 | 식물원 운영관리 | 자체 | 489,317,000 | 0 | 0 | 489,317,000 | 489,317,000 | 0 | 0 | 0 | 129,215,610 | 360,101,390 | 농림해양수산 |
| 873 | 일반회계 | 조선지원과 | 신중년 내일이음 50+ 사업 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 사회복지 |
| 872 | 일반회계 | 도시계획과 | 고현도시재생 뉴딜사업(자체) | 자체 | 11,908,000 | 0 | 0 | 11,908,000 | 0 | 11,908,000 | 0 | 0 | 0 | 11,908,000 | 국토및지역개발 |
| 871 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성폭력방지 및 피해자 지원 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 870 | 일반회계 | 관광과 | 장목 도보길 정비사업(전환) | 보조 | 409,566,000 | 0 | 266,217,900 | 143,348,100 | 0 | 409,566,000 | 0 | 0 | 97,000,000 | 312,566,000 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24