(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
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계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
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소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
1714 | 일반회계 | 도로과 | 국지도58호선 장평교차로 지하차도 타당성조사용역 | 자체 | 28,612,000 | 0 | 28,612,000 | 0 | 28,612,000 | 0 | 0 | 28,612,000 | 0 | 교통및물류 |
1713 | 일반회계 | 도로과 | 국지도58호선 장평교차로 지하차도 타당성조사용역 | 보조 | 28,612,000 | 0 | 28,612,000 | 0 | 28,612,000 | 0 | 0 | 28,612,000 | 0 | 교통및물류 |
1712 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인·노인등 전동보조기기 보험가입 지원 | 자체 | 6,330,000 | 0 | 6,330,000 | 6,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,330,000 | 사회복지 |
1711 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인·노인등 전동보조기기 보험가입 지원 | 보조 | 6,330,000 | 0 | 6,330,000 | 6,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,330,000 | 사회복지 |
1710 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제문화원 운영 지원 및 관리 | 자체 | 211,400,000 | 0 | 211,400,000 | 211,400,000 | 0 | 0 | 0 | 85,360,350 | 126,039,650 | 문화및관광 |
1709 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제문화원 운영 지원 및 관리 | 보조 | 211,400,000 | 0 | 211,400,000 | 211,400,000 | 0 | 0 | 0 | 85,360,350 | 126,039,650 | 문화및관광 |
1708 | 일반회계 | 건강증진과 | 산후조리비 지원 | 자체 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | 0 | 0 | 82,800,000 | 187,200,000 | 보건 |
1707 | 일반회계 | 건강증진과 | 산후조리비 지원 | 보조 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | 0 | 0 | 82,800,000 | 187,200,000 | 보건 |
1706 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강도시 운영 | 자체 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 20,000,000 | 보건 |
1705 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강도시 운영 | 보조 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 20,000,000 | 보건 |
1704 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산물 판매업소 위생개선 지원 | 자체 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
1703 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산물 판매업소 위생개선 지원 | 보조 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20