(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
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계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
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소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
1438 | 일반회계 | 지역경제과 | 청년아카데미 운영 | 자체 | 33,500,000 | 0 | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500,000 | 일반공공행정 |
1437 | 일반회계 | 지역경제과 | 청년아카데미 운영 | 보조 | 33,500,000 | 0 | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500,000 | 일반공공행정 |
1436 | 일반회계 | 지역경제과 | 청춘다락 운영 | 자체 | 42,483,000 | 0 | 42,483,000 | 42,483,000 | 0 | 0 | 0 | 4,272,190 | 38,210,810 | 일반공공행정 |
1435 | 일반회계 | 지역경제과 | 청춘다락 운영 | 보조 | 42,483,000 | 0 | 42,483,000 | 42,483,000 | 0 | 0 | 0 | 4,272,190 | 38,210,810 | 일반공공행정 |
1434 | 일반회계 | 가족정책과 | 성폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 | 자체 | 3,090,000 | 2,163,000 | 927,000 | 3,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,090,000 | 사회복지 |
1433 | 일반회계 | 가족정책과 | 성폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 | 보조 | 3,090,000 | 2,163,000 | 927,000 | 3,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,090,000 | 사회복지 |
1432 | 일반회계 | 해양관광과 | 도서민 여객선 운임지원(통영) | 자체 | 6,628,000 | 0 | 6,628,000 | 0 | 6,628,000 | 0 | 0 | 1,405,000 | 5,223,000 | 국토및지역개발 |
1431 | 일반회계 | 해양관광과 | 도서민 여객선 운임지원(통영) | 보조 | 6,628,000 | 0 | 6,628,000 | 0 | 6,628,000 | 0 | 0 | 1,405,000 | 5,223,000 | 국토및지역개발 |
1430 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 자체 | 543,691,000 | 271,845,000 | 271,846,000 | 543,691,000 | 0 | 0 | 0 | 271,830,000 | 271,861,000 | 사회복지 |
1429 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 543,691,000 | 271,845,000 | 271,846,000 | 543,691,000 | 0 | 0 | 0 | 271,830,000 | 271,861,000 | 사회복지 |
1428 | 일반회계 | 관광과 | 장승포 365 전망대 조성사업(자체) | 자체 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 599,535,640 | 100,464,360 | 문화및관광 |
1427 | 일반회계 | 관광과 | 장승포 365 전망대 조성사업(자체) | 보조 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 599,535,640 | 100,464,360 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20