(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
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계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
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소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
752 | 일반회계 | 건강증진과 | 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 | 자체 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 840,000 | 보건 |
751 | 일반회계 | 건강증진과 | 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 840,000 | 보건 |
750 | 일반회계 | 시민안전과 | 공공용 CCTV 설치 | 자체 | 415,000,000 | 0 | 415,000,000 | 415,000,000 | 0 | 0 | 0 | 54,889,140 | 360,110,860 | 공공질서및안전 |
749 | 일반회계 | 시민안전과 | 공공용 CCTV 설치 | 보조 | 415,000,000 | 0 | 415,000,000 | 415,000,000 | 0 | 0 | 0 | 54,889,140 | 360,110,860 | 공공질서및안전 |
748 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애수당(차상위 등) 지급 | 자체 | 348,968,000 | 244,278,000 | 104,690,000 | 348,968,000 | 0 | 0 | 0 | 138,210,000 | 210,758,000 | 사회복지 |
747 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 348,968,000 | 244,278,000 | 104,690,000 | 348,968,000 | 0 | 0 | 0 | 138,210,000 | 210,758,000 | 사회복지 |
746 | 일반회계 | 보건과 | 자살예방 및 정신건강증진 지원(보조) | 자체 | 33,486,000 | 16,743,000 | 16,743,000 | 33,486,000 | 0 | 0 | 0 | 3,195,300 | 30,290,700 | 보건 |
745 | 일반회계 | 보건과 | 자살예방 및 정신건강증진 지원(보조) | 보조 | 33,486,000 | 16,743,000 | 16,743,000 | 33,486,000 | 0 | 0 | 0 | 3,195,300 | 30,290,700 | 보건 |
744 | 일반회계 | 능포동 | 환경정비 | 자체 | 46,839,000 | 0 | 46,839,000 | 46,839,000 | 0 | 0 | 0 | 3,162,800 | 43,676,200 | 일반공공행정 |
743 | 일반회계 | 능포동 | 환경정비 | 보조 | 46,839,000 | 0 | 46,839,000 | 46,839,000 | 0 | 0 | 0 | 3,162,800 | 43,676,200 | 일반공공행정 |
742 | 일반회계 | 아주동 | 환경정비 | 자체 | 46,593,000 | 0 | 46,593,000 | 46,593,000 | 0 | 0 | 0 | 8,489,430 | 38,103,570 | 일반공공행정 |
741 | 일반회계 | 아주동 | 환경정비 | 보조 | 46,593,000 | 0 | 46,593,000 | 46,593,000 | 0 | 0 | 0 | 8,489,430 | 38,103,570 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20