(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 일반회계 | 거제면 | 환경정비 | 재료비 | 20251119 | 풀베기를 위한 예초기 유류 구입 | 214,200 | *** | 00000442 | |
| 201 | 일반회계 | 거제면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251119 | 업무차량(92버5114)정기검사 수수료 지급 | 38,000 | *** | 00000443 | |
| 200 | 일반회계 | 거제면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251119 | 청사관리를 위한 화재예방용품 구입 | 70,000 | *** | 00000440 | |
| 199 | 일반회계 | 거제면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251119 | 2025년 11월 1차 유류비 청구분 지급(5114) | 67,600 | *** | 00000441 | |
| 198 | 일반회계 | 거제면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251119 | 2025년 11월 1차 유류비 청구분 지급(5114) | 67,600 | *** | 00000441 | |
| 197 | 일반회계 | 거제면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251119 | 2025년 11월 상하수도 사용요금 납부 | 327,050 | *** | 00000444 | |
| 196 | 일반회계 | 하청면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251119 | 2025년 10월 시간외근무자 급식비 지급(복지팀) | 18,000 | *** | 00000555 | |
| 195 | 일반회계 | 하청면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251119 | 2025년 10월 시간외근무자 급식비 지급(복지팀) | 72,000 | *** | 00000555 | |
| 194 | 일반회계 | 하청면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251119 | 2025년 10월 시간외근무자 급식비 지급(복지팀) | 117,000 | *** | 00000555 | |
| 193 | 일반회계 | 하청면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251119 | 2025년 10월 시간외근무자 급식비 지급(복지팀) | 81,000 | *** | 00000555 | |
| 192 | 일반회계 | 하청면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251119 | 2025년 11월 청구분 민원실 팩스 통신비 지급 | 8,730 | *** | 00000556 | |
| 191 | 일반회계 | 하청면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251119 | 산불진화차 소모품 구입 | 99,000 | *** | 00000557 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20