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(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
523 일반회계 산림과 등산로 관리 조성 공공운영비 20250704 2025년 등산로 정비에 따른 차량 및 기계장비 유류비 지급(6월 하반기) 63,000 *** 00000353
522 일반회계 산림과 등산로 관리 조성 공공운영비 20250704 2025년 등산로 정비에 따른 차량 및 기계장비 유류비 지급(6월 하반기) 48,000 *** 00000353
521 일반회계 산림과 등산로 관리 조성 공공운영비 20250704 2025년 등산로 정비에 따른 차량 및 기계장비 유류비 지급(6월 하반기) 56,900 *** 00000353
520 일반회계 산림과 등산로 관리 조성 공공운영비 20250704 2025년 등산로 정비에 따른 차량 및 기계장비 유류비 지급(6월 하반기) 63,000 *** 00000353
519 일반회계 산림과 등산로 관리 조성 공공운영비 20250704 2025년 등산로 정비에 따른 차량 및 기계장비 유류비 지급(6월 하반기) 50,000 *** 00000353
518 일반회계 산림과 산림병해충예방 공공운영비 20250704 2025년 소나무재선충병 방제 리스차량 및 임업기계장비 유류비 지급(6월 하반기) 62,000 *** 00000354
517 일반회계 고현동 기본경비 국내여비 20250704 복지팀 6월 관내 여비 지급 60,000 *** 00000296
516 일반회계 고현동 기본경비 국내여비 20250704 복지팀 6월 관내 여비 지급 30,000 *** 00000296
515 일반회계 고현동 기본경비 국내여비 20250704 복지팀 6월 관내 여비 지급 10,000 *** 00000296
514 일반회계 상문동 기본경비 특정업무경비 20250704 2025년 7월 특정업무경비 지급 150,000 *** 00000274
513 일반회계 아동청소년과 아동급식 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20250704 2025년 6월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 90,786 *** 00009870
512 일반회계 아동청소년과 아동급식 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20250704 2025년 6월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 17,763 *** 00009870

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

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