(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 관내 여비(2025.10월분) | 20,000 | *** | 00000699 | |
| 271 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 관내 여비(2025.10월분) | 10,000 | *** | 00000699 | |
| 270 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 관외출장 여비지급(2025.11.12.) | 30,500 | *** | 00000696 | |
| 269 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 관외출장 여비지급(2025.11.12.) | 30,500 | *** | 00000696 | |
| 268 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 관외출장 여비지급(2025.11.06.) | 37,500 | *** | 00000695 | |
| 267 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 관외출장 여비지급(2025.11.06.) | 37,500 | *** | 00000695 | |
| 266 | 일반회계 | 보건과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 2025년11월 보건지소· 진료소 전기요금 지급(덕곡,한내,하청) | 175,190 | *** | 00003892 | |
| 265 | 일반회계 | 보건과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 2025년11월 보건지소· 진료소 전기요금 지급(덕곡,한내,하청) | 271,680 | *** | 00003892 | |
| 264 | 일반회계 | 예산실 | 예산관리 | 시책추진업무추진비 | 20251124 | 거제해양관광개발공사 현안사업 협의에 따른 식사 제공 | 272,000 | *** | 00000569 | |
| 263 | 일반회계 | 정보통신과 | 자체 정보화교육 | 공공운영비 | 20251124 | 2025년 10월분 정보화교육장 인터넷 요금 납부 | 133,220 | *** | 00000366 | |
| 262 | 일반회계 | 정보통신과 | 자체 정보화교육 | 공공운영비 | 20251124 | 2025년 10월분 정보화교육장 인터넷 요금 납부 | 102,300 | *** | 00000366 | |
| 261 | 일반회계 | 정보통신과 | 자체 정보화교육 | 사무관리비 | 20251124 | 시민정보화교육장 환경정비 등을 위한 물품구입 | 53,500 | *** | 00000365 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20