(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 일반회계 | 교통과 | 버스 정류장 관리 | 공공운영비 | 20251124 | 2025년 11월 스마트쉘터 통신요금 지급(CCTV, 인터넷) | 22,000 | *** | 00000806 | |
| 247 | 일반회계 | 교통과 | 버스 정류장 관리 | 공공운영비 | 20251124 | 2025년 11월 스마트쉘터 통신요금 지급(CCTV, 인터넷) | 217,800 | *** | 00000806 | |
| 246 | 일반회계 | 보건과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 연초면보건지소 이전신축 예정지 상하수도(11월분) 요금 납부 | 1,180 | *** | 00003884 | |
| 245 | 일반회계 | 보건과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 연초면보건지소 이전신축 예정지 상하수도(11월분) 요금 납부 | 1,180 | *** | 00003884 | |
| 244 | 일반회계 | 보건과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 연초면보건지소 이전신축 예정지 상하수도(11월분) 요금 납부 | 1,180 | *** | 00003884 | |
| 243 | 일반회계 | 보건과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 연초면보건지소 이전신축 예정지 상하수도(11월분) 요금 납부 | 1,180 | *** | 00003884 | |
| 242 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 관외출장 여비지급(2025.11.06.) | 37,500 | *** | 00000695 | |
| 241 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 관외출장 여비지급(2025.11.06.) | 37,500 | *** | 00000695 | |
| 240 | 일반회계 | 민원과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251124 | 사무실 운영 물품(복사기 토너) 구입 | 1,265,000 | *** | 00000275 | |
| 239 | 일반회계 | 행정과 | 직능개발교육 | 사무관리비 | 20251124 | 교육비 지급(국어생활연구원, 11월) | 595,000 | *** | 00001936 | |
| 238 | 일반회계 | 의회사무국 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 사무국차량 유류비 지급(73수0973) | 100,440 | *** | 00001136 | |
| 237 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 도시농업팀 10월 출장여비 지급 | 117,500 | *** | 00001261 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20