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지급일자기간
~
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(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
248 일반회계 교통과 버스 정류장 관리 공공운영비 20251124 2025년 11월 스마트쉘터 통신요금 지급(CCTV, 인터넷) 22,000 *** 00000806
247 일반회계 교통과 버스 정류장 관리 공공운영비 20251124 2025년 11월 스마트쉘터 통신요금 지급(CCTV, 인터넷) 217,800 *** 00000806
246 일반회계 보건과 기본경비 공공운영비 20251124 연초면보건지소 이전신축 예정지 상하수도(11월분) 요금 납부 1,180 *** 00003884
245 일반회계 보건과 기본경비 공공운영비 20251124 연초면보건지소 이전신축 예정지 상하수도(11월분) 요금 납부 1,180 *** 00003884
244 일반회계 보건과 기본경비 공공운영비 20251124 연초면보건지소 이전신축 예정지 상하수도(11월분) 요금 납부 1,180 *** 00003884
243 일반회계 보건과 기본경비 공공운영비 20251124 연초면보건지소 이전신축 예정지 상하수도(11월분) 요금 납부 1,180 *** 00003884
242 일반회계 도시계획과 기본경비 국내여비 20251124 관외출장 여비지급(2025.11.06.) 37,500 *** 00000695
241 일반회계 도시계획과 기본경비 국내여비 20251124 관외출장 여비지급(2025.11.06.) 37,500 *** 00000695
240 일반회계 민원과 기본경비 사무관리비 20251124 사무실 운영 물품(복사기 토너) 구입 1,265,000 *** 00000275
239 일반회계 행정과 직능개발교육 사무관리비 20251124 교육비 지급(국어생활연구원, 11월) 595,000 *** 00001936
238 일반회계 의회사무국 기본경비 공공운영비 20251124 사무국차량 유류비 지급(73수0973) 100,440 *** 00001136
237 일반회계 농업지원과 기본경비 국내여비 20251124 도시농업팀 10월 출장여비 지급 117,500 *** 00001261

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

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