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지급일자기간
~
총 7,222건 545/602

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
694 일반회계 건축과 기본경비 사무관리비 20260211 1월 시간 외 근무자에 대한 급식비(공동주택팀) 198,000 *** 00000021
693 일반회계 건축과 기본경비 사무관리비 20260211 1월 시간 외 근무자에 대한 급식비(공동주택팀) 99,000 *** 00000021
692 일반회계 건축과 기본경비 사무관리비 20260211 1월 시간 외 근무자에 대한 급식비(공동주택팀) 108,000 *** 00000021
691 일반회계 도로과 기본경비 국내여비 20260211 01월 도로시설팀 관내 출장 여비 지급 270,000 *** 00000043
690 일반회계 관광과 관광시설 설치 및 관리 공공운영비 20260211 동부저수지 분수 외 1곳 전기요금 납부(1월분) 26,910 *** 00000052
689 일반회계 관광과 관광시설 설치 및 관리 공공운영비 20260211 동부저수지 분수 외 1곳 전기요금 납부(1월분) 842,180 *** 00000052
688 일반회계 관광과 관광시설 설치 및 관리 공공운영비 20260211 바람의 언덕 풍차 외 2곳 전기 요금 납부(11월분) 108,600 *** 00000051
687 일반회계 관광과 관광시설 설치 및 관리 공공운영비 20260211 바람의 언덕 풍차 외 2곳 전기 요금 납부(11월분) 49,940 *** 00000051
686 일반회계 관광과 관광시설 설치 및 관리 공공운영비 20260211 바람의 언덕 풍차 외 2곳 전기 요금 납부(11월분) 99,990 *** 00000051
685 일반회계 관광과 관광지 관리 사무관리비 20260211 주차장 안내 현수막 구입 50,000 *** 00000049
684 일반회계 관광과 관광지 관리 공공운영비 20260211 학동주차장 전기요금 납부(1월분) 540,740 *** 00000053
683 일반회계 관광과 관광지 관리 공공운영비 20260211 해금강 주차장 가로등 전기 요금 납부(1월분) 63,970 *** 00000050

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

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